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中国共产党运城市盐湖区委员会统战部 2019年度部门预算
    文件编号:YH01007/2302-201900106     公开目录:财政预决算     公开方式:主动公开     生效时间:2019-03-20

 目录 

第一部分概况

一、本部门职责…………………………………………3

二、机构设置情况………………………………………4

三、部门预算单位构成…………………………………4

第二部分2019年度部门预算报表………………………4

一、运城市盐湖区统战部2019年预算收支总表

二、运城市盐湖区统战部2019年预算收入总表

三、运城市盐湖区统战部2019年预算支出总表

四、运城市盐湖区统战部2019年财政拨款收支总表

五、运城市盐湖区统战部2019年一般公共预算支出预算表

六、运城市盐湖区统战部2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、运城市盐湖区统战部2019年政府性基金预算收入预算表

八、运城市盐湖区统战部2019年政府性基金预算支出预算表

九、运城市盐湖区统战部2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、运城市盐湖区统战部2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因…………5

二、“三公”经费增减变动原因说明…………………6

三、机关运行经费增减变动原因说明…………………6

四、政府采购情况………………………………………6

五、绩效管理情况………………………………………6

六、国有资产占有使用情况……………………………7

七、其他说明……………………………………………7

(一)政府购买服务指导性目录……………………7

(二)其他…………………………………………7

第四部分名词解释………………………………………7

第一部分概况

一、本部门职责

1、研究统一战线理论和重大方针政策,向区委反映有关统一战线方面的情况,提出建议和意见,并组织贯彻实施中央、省委、市委、区委关于统一战线工作方针、政策。

2、负责联系各民主党派、工商联和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策,促进合作共事;落实中央、省委、市委、区委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作;参与选拔培养民主党派干部。

3、负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府及司半机关领导职务的工作;做好党外后备干部和代表人物队伍的建设工作。

4、负责联系海内外工商界社团和代表人士;调查、研究并反映我区非公有制经济代表人物的情况;建立一支爱国、敬业、守法的非公有制经济人士队伍,并推动光彩事业的发展;协调关系,提出公有制经济发展的政策建议;加强对工商联的政治领导,联系指导工商联工作。

5、调查研究并掌握党外知识分子的情况;联系并培养党外知识分子代表人物。

6、负责开展海内外统一战线的宣传工作。

7、负责国有大中型企业、大中专学校、重点中学、科研单位的统战工作。

8、负责指导各级党委统战部门的工作:负责统战系统的干部管理和培训;保持与人大、政协与人大、政协的联系,指导工商联等有关人民团体的工作;领导区侨联的工作。

9、承担区委交办的其它工作。

二、机构设置情况

机构设置情况:办公室、综合室、财务室。

三、部门预算单位构成

中国共产党运城市盐湖区委员会统战部。

第二部分2019年度部门预算报表(详见附件)

一、运城市盐湖区统战部2019年预算收支总表

二、运城市盐湖区统战部2019年预算收入总表

三、运城市盐湖区统战部2019年预算支出总表

四、运城市盐湖区统战部2019年财政拨款收支总表

五、运城市盐湖区统战部2019年一般公共预算支出预算表

六、运城市盐湖区统战部2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、运城市盐湖区统战部2019年政府性基金预算收入预算表

八、运城市盐湖区统战部2019年政府性基金预算支出预算表

九、运城市盐湖区统战部2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、运城市盐湖区统战部2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

(一)预算收支情况

2019年收支预算1178.85千元,比2018年增加33.35千元。主要原因是人员经费增加,取暖费、福利费提标等。

(二)一般公共预算支出情况

2019年一般公共预算支出预算1178.85千元,比2018年增加33.35千元。主要原因是社保缴费、福利费增加。

1、2019年基本支出1018.85千元,比2018年增加33.35千元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,增加的主要原因是工资及社保缴费、福利费、取暖费增加。其中:人员经费977.84千元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费、奖励金;公用经费41.01千元,主要包括差旅费、工会经费、福利费。

2、2019年项目支出160千元,与2018年持平。

(三)政府性基金预算情况

我单位2019年无政府性基金预算。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算28千元,比2018年减少2千元。主要原因是实施车改后公务用车费用支出下降。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2019年机关运行经费财政拨款预算41.01千元,比2018年预算减少8.03千元,减少的原因是缩减支出。

四、政府采购情况

我单位2019年政府采购预算11.3千元,比2018年预算减少18.5千元,减少的原因是业务变少。

五、绩效管理情况

我单位2019年无绩效

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

2019年部门预算中,我单位公务用车编制1辆,实有1辆。

七、其他说明

(一)政府购买服务指导性目录

我单位目前暂无政府购买服务项目,故没有制定本部门的政府购买服务指导性目录

(二)其他。

第四部分名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(五)政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。


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